ISBN/价格: | 978-7-115-63215-9:CNY89.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部控制审计实务指南/.高雅青, 李三喜, 施莹华主编 |
出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2024 |
载体形态项: | 281页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 普华审计实务工具书系列 |
提要文摘: | 本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。 |
并列题名: | Practice guide to internal control audit eng |
题名主题: | 企业 内部审计 指南 |
索书号: | F239.45-62/G28 |
中图分类: | F239.45-62 |
个人名称等同: | 高雅青 主编 |
个人名称等同: | 李三喜 主编 |
个人名称等同: | 施莹华 主编 |
个人名称次要: | 王健 编写 |
个人名称次要: | 王浩 编写 |
记录来源: | CN 湖北三新 20240205 |