ISBN/价格: | 978-7-5096-7030-9:CNY78.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为/.吕珺著 |
出版发行项: | 北京:,经济管理出版社:,2020.08 |
载体形态项: | 137页:;+图:;+24cm |
丛编项: | 经济管理学术文库.管理类 |
一般附注: | 本书的出版受到石河子大学“一省一校工程”的资助 |
提要文摘: | 本文采用我国A股上市公司2007至2010年的数据, 主要从内部控制缺陷的存在性、内部控制缺陷的严重程度这两个方面分别检测了内部控制缺陷与公司实际控制人性质之间的关系、与审计收费之间的关系, 以及与被出具非标审计意见之间的关系。 |
并列题名: | Research on internal control deficiencies, the nature of ultimate controller and auditor behaviors eng |
题名主题: | 上市公司 企业内部管理 研究 中国 |
索书号: | F279.246/L97 |
中图分类: | F279.246 |
个人名称等同: | 吕珺 著 |
记录来源: | CN 人天书店 20201010 |