ISBN/价格: | 978-7-301-31845-4:CNY42.00 |
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部控制审计/.主编李万福 |
出版发行项: | 北京:,北京大学出版社:,2021 |
载体形态项: | 204页:;+图:;+26cm |
丛编项: | 高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材 |
一般附注: | “十三五”江苏省高等学校重点教材(编号:2019-2-072) 国家自然科学基金项目(71828201、71872078、71872046、71572038、71472047) 课程思政 |
提要文摘: | 本书以《企业内部控制审计指引》为主线,在介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。 |
并列题名: | Theory and practice of internal control auditing eng |
题名主题: | 内部审计 高等学校 教材 |
索书号: | F239.45-43/L43 |
中图分类: | F239.45-43 |
个人名称等同: | 李万福 主编 |
记录来源: | CN 浙江省新华书店集团公司 20210908 |